시스네오텍(226440) 감사보고서

OpenDART 사업보고서 첨부 감사보고서를 파싱한 요약입니다. FY2020~FY2024 감사의견·감사인·핵심감사사항(KAM)·강조사항·기타사항·계속기업 불확실성·내부회계관리제도를 연도별로 봅니다.

시스네오텍 연도별 감사 결과
사업연도구분감사인감사의견계속기업강조사항기타사항내부회계관리제도핵심감사사항
FY2024연결대현회계법인적정있음있음있음1개
FY2024별도대현회계법인적정있음있음없음검토 의견 적정1개
FY2023연결대현회계법인적정있음있음있음1개
FY2023별도대현회계법인적정있음있음있음검토 의견 적정1개
FY2022연결대현회계법인적정있음있음있음0개
FY2022별도대현회계법인적정있음있음있음검토 의견 의견거절0개
FY2021연결이촌회계법인의견거절없음없음없음0개
FY2021별도이촌회계법인의견거절없음없음없음검토 의견 의견거절0개
FY2020연결이촌회계법인적정없음없음없음1개
FY2020별도이촌회계법인적정없음없음없음검토 의견 적정1개

FY2024 핵심감사사항(KAM)

FY2023 핵심감사사항(KAM)

FY2021 의견거절 근거(연결)

(1) 투자 및 자금 거래의 타당성 및 회계처리의 적정성 우리는 연결회사의 금융상품의 취득 및 처분, 기타채권과 기타유동자산 등의 자금거래를 포함한 연결회사의 다수 거래와 관련하여 거래의 타당성 및 회계처리의 적정성을 판단하기 위한 충분하고 적합한 감사증거를 확보하지 못하였습니다. 우리는 이로 인해 추가적인 수정이 필요한지 여부를 결정할 수 없었습니다. (2) 특수관계자 범위 및 거래 우리는 연결회사가 제시한 특수관계자 범위 및 거래에 대한 완전성과 정확성 및 부외부채의 존재 가능성에 대한 충분하고 적합한 감사증거를 확보하지 못하였습니다. 또한, 대체적 절차를 통해서도 이를 확인할 수 없었습니다. (3) 자금 관련 내부통제 우리는 당기 중 발생한 일부 자금 거래와 관련하여 법인인감 사용 통제의 미비와 관련된 적절한 내부통제가 이루어지지 않는 미비점을 발견하였습니다. 우리는 이러한 내부통제상의 미비점으로 인하여 부외부채의 존재가능성 및 우발상황과 관련하여 충분하고 적합한 감사증거를 확보할 수 없었습니다. 이와 같은 사항들의 결과, 우리는 연결회사의 2021년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연…

FY2024 감사보고서에 계속기업 관련 중요한 불확실성이 기재돼 있습니다.

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데이터 기준일 2026-08-13 · 출처 OpenDART(금융감독원 전자공시시스템)

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