OpenDART 사업보고서 첨부 감사보고서를 파싱한 요약입니다. FY2020~FY2025 감사의견·감사인·핵심감사사항(KAM)·강조사항·기타사항·계속기업 불확실성·내부회계관리제도를 연도별로 봅니다.
| 사업연도 | 구분 | 감사인 | 감사의견 | 계속기업 | 강조사항 | 기타사항 | 내부회계관리제도 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 연결 | 삼도회계법인 | 의견거절 | 없음 | 있음 | 있음 | — | 0개 |
| FY2025 | 별도 | 삼도회계법인 | 의견거절 | 없음 | 있음 | 있음 | 감사 의견 의견거절 | 0개 |
| FY2024 | 연결 | 삼도회계법인 | 의견거절 | 없음 | 있음 | 있음 | — | 0개 |
| FY2024 | 별도 | 삼도회계법인 | 의견거절 | 없음 | 있음 | 있음 | 감사 의견 의견거절 | 0개 |
| FY2023 | 연결 | 삼도회계법인 | 의견거절 | 없음 | 있음 | 있음 | — | 0개 |
| FY2023 | 별도 | 삼도회계법인 | 의견거절 | 없음 | 있음 | 있음 | 감사 의견 의견거절 | 0개 |
| FY2022 | 연결 | 태성회계법인 | 의견거절 | 없음 | 없음 | 있음 | — | 0개 |
| FY2022 | 별도 | 태성회계법인 | 의견거절 | 없음 | 없음 | 있음 | 감사 의견 의견거절 | 0개 |
| FY2021 | 연결 | 태성회계법인 | 적정 | 없음 | 없음 | 없음 | — | 3개 |
| FY2021 | 별도 | 태성회계법인 | 적정 | 없음 | 없음 | 없음 | 검토 의견 적정 | 3개 |
| FY2020 | 연결 | 태성회계법인 | 적정 | 없음 | 없음 | 있음 | — | 1개 |
| FY2020 | 별도 | 태성회계법인 | 적정 | 없음 | 없음 | 있음 | 검토 의견 적정 | 1개 |
우리는 다음 사항과 관련하여 연결재무제표에 공시된 유의적 불확실성의 영향을 고려하였습니다. (1) 기초연결재무제표에 대한 감사범위의 제한우리는 2024년 12월 31일로 종료하는 보고기간의 연결재무제표를 감사하였으며, 2025년 3월 21일자 연결감사보고서에서 감사의견을 표명하지 아니하였습니다. 동 사유로 인하여, 우리는 2025년 1월 1일자 연결재무제표에 대한 충분한 감사증거를 확보하지 못하였으므로 기초연결재무제표에 포함되었을 수도 있는 왜곡표시가 2025년 12월 31일 현재의 연결재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 연결재무성과 및 연결현금흐름에 미치는 영향을 확인할 수 없었습니다. (2) 주요 감사절차의 제약① 종속기업 및 관계기업의 신뢰성 있는 재무제표 미확보우리는 2025년 12월 31일 현재 연결회사의 종속기업과 관계기업에 대한 신뢰성 있는 재무제표를 입수하지 못하였습니다. 이에 따라 우리는 회사가 표시하고 있는 연결재무제표를 구성하는 종속기업 가액과 관계기업투자주식의 가액 및 관련 손익에 관하여 수정이 필요한지 여부를 결정할 수 없었습니다. 이로 인하여 우리는 2025년 12월 31일로 종료하는 보고기간 동안 발생한 회사의 종속기업과 관계기업…
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데이터 기준일 2026-08-13 · 출처 OpenDART(금융감독원 전자공시시스템)
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