와이앤넥스트(090740) 감사보고서

OpenDART 사업보고서 첨부 감사보고서를 파싱한 요약입니다. FY2020~FY2021 감사의견·감사인·핵심감사사항(KAM)·강조사항·기타사항·계속기업 불확실성·내부회계관리제도를 연도별로 봅니다.

와이앤넥스트 연도별 감사 결과
사업연도구분감사인감사의견계속기업강조사항기타사항내부회계관리제도핵심감사사항
FY2021연결태성회계법인의견거절있음있음있음0개
FY2021별도태성회계법인의견거절없음있음있음검토 의견 의견거절0개
FY2020연결대주회계법인적정없음있음없음2개
FY2020별도대주회계법인적정없음있음없음검토 의견 적정1개

FY2020 핵심감사사항(KAM)

FY2021 의견거절 근거(연결)

(1) 자금 관련 내부통제 우리는 2021년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연결회사의 연결재무제표에 대한 감사를 수행하는 과정에서 자금거래에 대한 불투명성, 이사회 개최 및 의사록 작성과관련된 적절한 내부통제가 이루어지지 않은 등 중요한 미비점을 발견하였습니다. 이러한 발견사항 등은 회계부정에 의한 회계처리 위반 가능성에 대한 합리적인 의심이 제기되는 상황으로, 우리는 내부감시기구에게 조사를 요구하였습니다. 회사의 경영진 및 내부감시기구는 외부전문가를 선임하여 조사를 진행하고 조사보고서를 제출하였습니다. 그러나, 외부전문가의 조사보고서에 명시된 책임의 한계로 인해 충분하고 적합한 감사증거로 채택할 수 없었습니다. 이에 따라 우리는 이러한 상황이 부정이나오류에 기인하였을 가능성을 포함하여 내부통제의 전반적인 신뢰성에 관한 충분하고적합한 감사증거를 확보하지 못하였습니다. 이로 인하여, 우리는 연결회사의 2021년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표 그리고 유의적인 회계정책의 요약과 기타의 서술정보의 구성요소들에 관하여 수정이 필요한지 여부를 결정할 수 없었습니다. (2) 감사범위…

FY2021 감사보고서에 계속기업 관련 중요한 불확실성이 기재돼 있습니다.

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데이터 기준일 2026-08-12 · 출처 OpenDART(금융감독원 전자공시시스템)

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